目?錄
第一部分??清遠市檔案局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市檔案局概況
一、主要職責
清遠市檔案局是主管檔案工作的職能部門。主要職責:
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策,擬訂我市檔案工作的發(fā)展規(guī)劃和檔案管理的規(guī)范標準,并組織實施;依法對全市檔案工作統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理,查處檔案違法行為。
2.指導、協(xié)調(diào)市直機關(guān)、事業(yè)單位、群眾團體和省屬駐清大中型企業(yè)、重點工程建設及各縣(市、區(qū))的檔案業(yè)務工作,開展檔案業(yè)務咨詢服務。
3.組織開展檔案宣傳、檔案科學技術(shù)研究和科研成果鑒定及推廣應用。
4.組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓工作;負責檔案專業(yè)技術(shù)職務評聘的有關(guān)工作。
5.組織檔案外事活動和對外檔案學術(shù)交流活動。
6.集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和建市后市直單位的重要檔案資料,保守黨和國家機密,維護檔案的完整與安全。
7.負責市直及有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、整理保管及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作,為社會廣泛提供檔案利用。
8.承辦市人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。
????二、機構(gòu)設置
清遠市檔案局無下屬預算單位,部門預算為本級預算。內(nèi)設5個機構(gòu):辦公室、監(jiān)督指導科、檔案管理科、檔案編研科、檔案技術(shù)科。
第二部分??2017年部門預算表
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表1 |
收支總體情況表 |
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單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
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單位:萬元 |
收????入 |
支?????出? |
||
項目 |
2017年預算數(shù) |
項目 |
2017年預算數(shù) |
一、財政撥款 |
496.18 |
一、基本支出 |
421.18 |
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
75.00 |
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
496.18 |
本年支出合計 |
496.18 |
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
收?入?總?計 |
496.18 |
支?出?總?計 |
496.18 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
收入總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
|
單位:萬元 |
項目 |
2017年預算數(shù) |
||
一、預算撥款 |
496.18 |
||
???一般公共預算撥款 |
496.18 |
||
???基金預算撥款 |
|
||
二、財政專戶撥款 |
|
||
????教育收費 |
|
||
????其他財政收入撥款 |
|
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
|
||
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||
????其他收入 |
|
||
|
|
||
本年收入合計 |
496.18 |
||
|
|
||
四、上級補助收入 |
|
||
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
|
|
||
????????????????收入總計 |
496.18 |
|
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表3 |
支出總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
|
單位:萬元 |
項目 |
2017年預算數(shù) |
||
一、基本支出 |
421.18 |
||
???工資福利支出 |
31.51 |
||
???一般商品和服務支出 |
315.66 |
||
???對個人和家庭的補助 |
74.01 |
||
???其他資本性支出等 |
|
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||
二、項目支出 |
75 |
||
???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
|
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???其他類項目 |
75 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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||
???專項業(yè)務類項目 |
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???因公出國(境)項目 |
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???信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
||
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||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||
|
|
||
本年收入合計 |
496.18 |
||
|
|
||
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
五、上繳上級支出 |
|
||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
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||
????????????收入總計 |
496.18 |
|
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表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
|
單位:萬元 |
收????入 |
支?????出? |
||
項???目 |
2017年預算數(shù) |
項???目 |
2017年預算數(shù) |
一、一般公共預算 |
496.18 |
一、一般公共預算 |
496.18 |
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
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|
收?入?總?計 |
496.18 |
支?出?總?計 |
496.18 |
|
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表5 |
||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
|||||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
|
單位:萬元 |
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|
一般公共預算支出 |
||||
功能科目名稱 |
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
496.18 |
421.18 |
75.00 |
||
[201]一般公共預算支出 |
496.18 |
421.18 |
|
||
[2012601]行政運行 |
315.66 |
315.66 |
|
||
[2210201]住房公積金 |
26.88 |
26.88 |
|
||
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
72.58 |
72.58 |
|
||
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
||
[2080801]死亡撫恤 |
1.44 |
1.44 |
|
||
[2012604]檔案館 |
75.00 |
|
75.00 |
||
|
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表6 |
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一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|||||
單位名稱:清遠市檔案局 |
|
單位:萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|||
合計 |
421.18 |
||||
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
256.39 |
|||
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
88.08 |
|||
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
168.31 |
|||
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|||
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|||
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|||
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|||
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|||
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
55.7 |
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
8 |
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
3.5 |
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
6.66 |
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|||
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|||
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
2 |
|||
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
8 |
|||
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|||
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|||
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|||
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
7.5 |
|||
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
|||
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
8 |
|||
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|||
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
12.04 |
|||
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
|||
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|||
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
|||
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|||
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|||
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|||
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|||
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|||
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|||
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|||
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|||
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|||
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|||
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|||
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|||
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
|||
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|||
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|||
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|||
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|||
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|||
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|||
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|||
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|||
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|||
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
109.09 |
|||
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
1.44 |
|||
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|||
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|||
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
4.63 |
|||
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|||
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|||
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
72.58 |
|||
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
3.56 |
|||
|
[30311]住房公積金 |
26.88 |
|
|
表7 |
一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
單位:萬元 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
合計 |
75 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
72 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
4 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
3.5 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
3.34 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
61.16 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
3 |
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
3 |
|
|
|
|
|
|
表8 |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|||
單位名稱:清遠市檔案局 |
|
|
單位:萬元 |
項目 |
2017年預算 |
||
行政經(jīng)費 |
496.18 |
||
三公經(jīng)費 |
15.5 |
||
??其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
||
????????(二)公務用車購置及運行維護支出 |
8 |
||
?????????????1、公務用車購置 |
|
||
?????????????2、公務用車運行維護費 |
8 |
||
????????(三)公務接待費支出 |
7.5 |
||
|
|
||
注: |
|
|
|
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等) |
|||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。 |
|||
|
|
|
|
表9 |
|||
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
||||||
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|||
|
|
|
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|
|
|
|
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注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
|
|
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|
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|
|
表10 |
2017年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
|
金額:萬元 |
|||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
421.18 |
421.18 |
421.18 |
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表11 |
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱:清遠市檔案局(本級) |
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金額:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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1 |
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3 |
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5 |
6 |
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8 |
合計 |
75 |
75 |
75 |
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第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算496.18萬元,比上年增加17.19萬元,增長3.6%,主要原因是增加檔案館經(jīng)費;支出預算496.18萬元,比上年增加17.19萬元,增長3.6%,主要原因多了數(shù)字檔案館建設資金和縣級國家綜合檔案館館舍建設工程補助資金。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排15.5萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,;公務用車購置及運行費8萬元,與上年保持不變;公務接待費7.5萬元,與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排127.7萬元,比上年增加36.7萬元,增長40%,主要原因是檔案館費用增加。其中:辦公費12萬元,差旅費10萬元,會議費2萬元,培訓費8萬元,電費7萬元,公務用車運行維護費8萬元,公務接待7.5萬元,其他商品和服務73.2萬元。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排842.98萬元,其中:貨物類采購預算842.98萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月1日,部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車一輛,為一般公務用車。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門無預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活?動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收?入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、?存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的?“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其?他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累?的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用?于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資?金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本?年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、?事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基?本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、?因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年?度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作?任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務?和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助?活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及?部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)?費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國?(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、?伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及?運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用?于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車?和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的?各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務?員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資?金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、?日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、?取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。