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中共清遠市委組織部
2017年部門預算
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目?錄
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第一部分?中共清遠市委組織部概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??中共清遠市委組織部概況
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一、主要職責
???(一)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設,探索和指導本行業(yè)基層和各類經濟組織中黨組織的設置和活動方式;研究和提出黨內生活制度建設的意見;協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作。
(二)考察各縣(市、區(qū))和市直各部門以及其他列入市管理的領導班子,提出調整、配備的意見和建議;負責辦理市管干部的任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);指導領導班子的思想作風建設;負責各縣(市、區(qū))和市直機關處級干部的備案審查和宏觀管理工作,承辦相關干部的調配、交流、安置事宜。
???(三)研究制定干部隊伍建設的政策;綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。
???(四)宏觀指導黨的組織制度和干部人事制度的改革;制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策、制度。
???(五)檢查、督促組織和干部工作,及時向市委反映重要情況、提出建議;監(jiān)督縣(市、區(qū))和市直單位黨政領導干部和干部選拔任用。
??(六)制定全市干部教育工作政策、培訓規(guī)劃;協(xié)調、指導、檢查縣(市、區(qū))和市直單位干部培訓工作;完善和落實干部培訓工作制度及具體措施,負責上級舉辦的干部培訓班學員的選調工作。
??(七)檢查、指導、協(xié)調知識分子工作;參與制定知識分子政策并檢查落實情況;負責市管優(yōu)秀專家和拔尖人才的選拔和管理工作,規(guī)劃培養(yǎng)優(yōu)秀中青年科技人才工作;負責省派科技副縣(市、區(qū))長的管理工作。
??(八)研究擬定我市老干部工作的規(guī)定;協(xié)同有關單位落實老干部(處以上干部,下同)的政治待遇和生活待遇;協(xié)助有關部門做好老干部的醫(yī)療保健工作,指導有關單位做好老干部的喪事處理工作;負責辦理全市離休干部的離休手續(xù)、副處級以上退休干部的退休手續(xù);指導各縣(市、區(qū))和市直單位老干部工作部門的業(yè)務工作;負責老干部信息、統(tǒng)計和來訪來信工作。
本部核定行政編制46名,內設辦公室、調研科、組織一科(黨聯(lián)辦)、組織二科、組織三科、黨建辦、干部一科、干部二科、干部培訓科、干部監(jiān)督科、人才工作科、信息科、老干部待遇落實科、老干部活動科、市直企業(yè)離休干部管理科。
????二、機構設置
本部核定行政編制46名,內設辦公室、調研科、組織一科、黨聯(lián)辦、組織二科、組織三科、黨建辦、干部一科、干部二科、干部培訓科、干部監(jiān)督科、人才工作科、電教科、老干部待遇落實科、老干部活動科、市直企業(yè)離休干部管理科。
第二部分?中共清遠市委組織部2017年部門預算表
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第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
????2017年本部門收入預算1867.35萬元,比上年增加149.29萬元,增長8.69%,主要原因是機關運行經費增加;支出預算1867.35萬元,比上年增加149.29萬元,增長8.69%,主要原因是機關運行經費增加。?
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排合計21萬元,2017年“三公”經費預算比2016年減少19萬元,同比支出下降47.5%,主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。
其中:因公出國(境)經費預算0萬元,與上年保持不變。公務接待費經費預算18萬元,比上年減少2萬元,下降20%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。公車運行維護費經費預算3萬元,比上年減少17萬元,下降85%,主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。公務車購置經費預算0萬元,與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費安排960.64萬元,比上年增加256.37萬元,上升36.4%。其中:辦公費50萬元,電費20萬元,差旅費15萬元,會議費18萬元,公務接待費18萬元,公務用車運行維護費3萬元等。?
四、政府采購情況
?政府采購經費預算35萬元,其中,清遠組工通訊印刷費35萬元。
五、國有資產占有使用情況
???截止至2016年12月31日,本部共有車輛三臺,為一般公務用車。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門專用項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
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第四部分??名詞解釋
????一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。?
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。?
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。?
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
七、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?
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