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    清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局2018年部門預算公開(補充)

    時間:2018-02-12 03:29:00 來源:市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 訪問量: -
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    清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

    2018年部門預算公開

     


     

    第一部分  清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局概況

    一、主要職責

    二、機構設置

    第二部分  2018年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

    第三部分  2018年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局概況

    一、主要職責

    本部門是貫徹執(zhí)行國家、省有關住房和城鄉(xiāng)建設工作方針政策和法律法規(guī)的行政單位,負責全市轄區(qū)工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的行業(yè)管理工作,擬訂相關的地方政策、發(fā)展戰(zhàn)略及管理規(guī)定并指導實施,承擔推進保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的工作責任,承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任,負責落實房屋交易政策、房屋租賃的監(jiān)督管理等工作,指導住宅小區(qū)物業(yè)管理工作,監(jiān)督管理建筑市場,承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的職責,承擔推進建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的職責,指導村鎮(zhèn)建設和農(nóng)村住房建設。貫徹執(zhí)行國家、省有關城市綜合管理工作的方針政策和法律法規(guī),負責全市城市市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明及節(jié)能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設施、城鎮(zhèn)燃氣、市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法的監(jiān)督管理工作,會同有關部門編制城市綜合管理工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督、指導組織實施。   

     二、機構設置

    (一)本部門為市人民政府工作部門,正處級行政單位,部門預算為局機關本級預算。

    (二)本部門內設14個機構,包括辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、房產(chǎn)管理科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障管理科、行政審批科(清遠市工程竣工驗收備案辦公室)、城鄉(xiāng)建設科、建筑市場管理科、工程質量安全監(jiān)督科(清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理綜合行政執(zhí)法支隊)、建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科(科技信息管理科)、市政管理科(清遠市燃氣管理辦公室)、城管督查科、財務科、人事科。

    本部門核定編制76人,實有人數(shù)76人、工勤人員8人、退休人員50人。  


    第二部分  2018年部門預算表

     

     

     

    1

    收支總體情況表

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

    單位:萬元

    收    入

    支     出

    項目

    2018年預算數(shù)

    項目

    2018年預算數(shù)

    一、財政撥款

    2,735.45

    一、基本支出

    2,161.43

    二、財政專戶撥款

     

    二、項目支出

    574.02

    三、其他資金

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    2,735.45

    本年支出合計

    2,735.45

    四、上級補助收入

     

    四、對附屬單位補助支出

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    五、上繳上級支出

     

    六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額

     

    六、結轉下年

     

     

     

     

     

    收 入 總 計

    2,735.45

    支 出 總 計

    2,735.45

    注:1、財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

          2、此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元,不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    收入總體情況表

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

    單位:萬元

    項目

    2018年預算數(shù)

    一、預算撥款

    2735.45

       一般公共預算撥款

    2735.45

       基金預算撥款

     

    二、財政專戶撥款

     

        教育收費

     

        其他財政收入撥款

     

    三、其他資金

     

        事業(yè)收入

     

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

        其他收入

     

     

     

    本年收入合計

    2735.45

     

     

    四、上級補助收入

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

     

     

     

                    收入總計

    2735.45

    備注:此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元,不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3

    支出總體情況表

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

    單位:萬元

    項目

    2018年預算數(shù)

    一、基本支出

    2161.43

       工資福利支出

    1373.71

       一般商品和服務支出

    286.79

       對個人和家庭的補助

    478.93

       其他資本性支出等

    22

     

     

    二、項目支出

    574.02

       日常運轉類項目

    32.84

       政府購買服務類項目

    90.78

       其他類項目

    398.4

       科技研發(fā)類項目

     

       基本建設類項目

     

       補助企事業(yè)類項目

     

       信息化運維類項目

    1

       專項業(yè)務類項目

    51

       因公出國(境)項目

     

       信息系統(tǒng)建設類項目

     

     

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

    本年收入合計

    2735.45

     

     

    四、對附屬單位補助支出

     

    五、上繳上級支出

     

    六、結轉下年

     

     

     

                收入總計

    2735.45

    備注:此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元,不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    財政撥款收支總體情況表

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

    單位:萬元

    收    入

    支     出

    項   目

    2018年預算數(shù)

    項   目

    2018年預算數(shù)

    一、一般公共預算

    2,735.45

    一、一般公共預算

    2,735.45

    二、政府性基金預算

     

    二、政府性基金預算

     

    三、國有資本經(jīng)營預算

     

    三、國有資本經(jīng)營預算

     

     

     

     

     

    收 入 總 計

    2,735.45

    支 出 總 計

    2,735.45

     

     

     

     

    備注:此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元,不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

    單位:萬元

     

    一般公共預算支出

    功能科目名稱

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

    2,735.45

    2,161.43

    574.02

    [201]一般公共服務支出

    1.70

    1.70

     

    [201110]人力資源事務

    1.70

    1.70

     

    [2011008]引進人才費用

    1.70

    1.70

     

    [208]社會保障和就業(yè)支出

    386.88

    386.88

     

    [20805]行政事業(yè)單位離退休  

    382.00

    382.00

     

    [2080501]歸口管理的行政單位離退休

    382.00

    382.00

     

    [20808]撫恤  

    4.88

    4.88

     

    [2080801]死亡撫恤

    4.88

    4.88

     

    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    24.29

    24.29

     

    [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

    24.29

    24.29

     

    [2101101]行政單位醫(yī)療

    24.29

    24.29

     

    [212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    2,161.30

    1,587.28

    574.02

    [21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    1,587.28

    1,587.28

     

    [2120101]行政運行

    1,587.28

    1,587.28

     

    [2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    549.18

     

    549.18

    [21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    0.84

     

    0.84

    [2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    0.84

     

    0.84

    [21206]建設市場管理與監(jiān)督

    24.00

     

    24.00

    [2120601]建設市場管理與監(jiān)督

    24.00

     

    24.00

    [221]住房保障支出

    161.28

    161.28

     

    [22102]住房改革支出

    161.28

    161.28

     

    [2210201]住房公積金    

    161.28

    161.28

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

    單位:萬元

    政府預算支出經(jīng)濟科目

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2018年預算

    合計

    2161.43

    [501]機關工資福利支出

    [301]工資福利支出

    1373.71

    [50101]工資資金津補貼

    [30101]基本工資

    423.76

    [50101]工資資金津補貼

    [30102]津貼補貼

    672.15

    [50103]住房公積金

    [30113]住房公積金

    161.28

    [50199]其他工資福利支出

    [30106]伙食補助費

     

    [50199]其他工資福利支出

    [30199]其他工資福利支出

    116.52

    [502]機關商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    286.79

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30201]辦公費

    16

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30202]印刷費

    2.5

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30205]水費

    4

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30206]電費

    35

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30207]郵電費

    30

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30211]差旅費

    7

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30239]其他交通費用

    30

    [50203]培訓費

    [30216]培訓費

    16

    [50206]公務接待費

    [30217]公務接待費

    5.7

    [50208]公務用車運行維護費

    [30231]公務用車運行維護費

    12

    [50209]維修(護)費

    [30213]維修(護)費

    6.5

    [50299]其他商品和服務支出

    [30299]其他商品和服務支出

    122.09

    [503]機關資本性支出(一)

    [310]資本性支出

    22

    [50306]設備購置

    [31002]辦公設備購置

    12

    [50306]設備購置

    [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

    10

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

    [301]工資福利支出

    0

    [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

    [302]商品和服務支出

    0

    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

    478.93

    [50901]社會福利和補助

    [30305]生活補助

    4.88

    [50901]社會福利和補助

    [30307]醫(yī)療費補助

    24.29

    [50905]離退休費

    [30302]退休費

    449.76

     

     

     

     

     

     

     

    表7

    一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

    單位:萬元

    政府預算支出經(jīng)濟科目

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2017年預算

    合計

    574.02

    [501]機關工資福利支出

    [301]工資福利支出

    8.49

    [50199]其他工資福利支出

    [30106]伙食補助費

     

    [50199]其他工資福利支出

    [30199]其他工資福利支出

    8.49

    [502]機關商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    172.13

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30209]物業(yè)管理費

    59.28

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30211]差旅費

    24

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30214]租賃費

     

    [50201]辦公經(jīng)費

    [30239]其他交通費用

    37.59

    [50202]會議費

    [30215]會議費

    3

    [50203]培訓費

    [30216]培訓費

     

    [50208]公務用車運行維護費

    [30231]公務用車運行維護費

    13

    [50209]維修(護)費

    [30213]維修(護)費

     

    [50299]其他商品和服務支出

    [30299]其他商品和服務支出

    35.26

    [503]機關資本性支出(一)

    [310]資本性支出

    0

    [50306]房屋建筑物購建

    [31001]房屋建筑物購建

     

    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

    243.4

    [50901]社會福利和補助

    [30307]醫(yī)療費補助

     

    [50905]離退休費

    [30302]退休費

    243.4

    [50999]對其他個人和家庭的補助

    [30399]其他對個人和家庭的補助支出

     

    [599]其他支出

    [399]其他支出

    150

    [59999]其他支出

    [39999]其他支出

    150

    備注:此表包含上年結轉“一般公共預算撥款”25.54萬元,不包含2017年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金”311萬。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表8

    一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

     

    單位:萬元

    項目

    2017年預算

    行政經(jīng)費

    2037.41

    三公經(jīng)費

    30.7

      其中:(一)因公出國(境)支出

     

            (二)公務用車購置及運行維護支出

    25

                 1、公務用車購置

     

                 2、公務用車運行維護費

    25

            (三)公務接待費支出

    5.7

     

     

    注:

     

     

     

    1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等)

    2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。

     

     

     

     

    表9

    2018年政府性基金預算支出情況表

     

     

     

     

     

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    政府性基金預算支出

    小計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    2018年政府性基金基本支出預算表

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

     

     

    單位:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    2018年政府性基金項目支出預算表

     

    單位名稱:清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局

     

     

     

     

    單位:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    績效目標

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    “本部門2018預算年無政府性基金項目。

     

     

     

     

     

    第三部分  2018年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

        2018年本部門收入預算2735.45萬元,比上年增加816.06萬元,增長29.83%,主要原因是2017年末部門機構改革,人員數(shù)量大增,人員工資福利等經(jīng)費支出相應大幅度增加;支出預算為2735.45萬元,比上年增加816.06萬元,增長29.83%,主要原因是機構改革,人員數(shù)量大增,人員工資福利等經(jīng)費支出相應大幅度增加。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排30.7萬元,與上年預算數(shù)增加9.9萬,增幅47.60%。2018年“三公”經(jīng)費預算包括:因公出國(境)費0萬元,比上年減少5.1萬,下降100%,主要原因是我局暫無因公出國(境)計劃;公務用車購置及運行費25萬,與上年增加13萬,增幅108.33%,主要原因是機構改革后增加了多個執(zhí)法職能,與之相應地大額增加公務用車運行費;公務接待費5.7萬元,比上年增加2萬,增幅54.05%,主要原因是機構改革,單位增加了職能及人員。

    三、運行經(jīng)費安排情況

         2018年,本部門運行經(jīng)費615.56萬元,比上年增加212.57萬,增加52.78%。主要原因是機構改革增加了大量人員,以及多個行政職能。本部門行政經(jīng)費包括:辦公費16萬元,培訓費16萬元,印刷費2.5萬,郵電費30萬元,差旅費31萬元,會議費3萬元,辦公樓水費4、電費35萬元,因公出國(境)費用0萬,公務接待費5.7萬元,公務用車運行維護費25萬元,辦公樓物業(yè)管理費59.28萬,辦公設備購置費12萬,設備維修(護)費6.5萬,信息網(wǎng)絡及軟件購置更新10萬,其他交通費用67.58萬,其他商品和服務支出132.83萬,工會經(jīng)費9.16萬,其他支出150萬等。

    四、政府采購情況

        2018年,本部門政府采購安排106.67萬元,其中:貨物類采購預算23.51萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算83.16萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    本部門共有一般公務車3輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺(套)。

    2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

    六、預算績效信息公開情況

    2018年我單位超50萬專項支出均實行績效目標申報,

    涉及一般公共預算當年撥款763.68萬元。

    七、本年公共專項資金的情況

    我局2018年公共專項“農(nóng)村危房改造市級配套資金”1679萬元、“購房補貼專項資金311”萬元。

     

    第四部分  名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

    (二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    (三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

    歸口管理的行政單位離退休(項):指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出,以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。

    (四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

    金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
        (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (七)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (八)運行經(jīng)費支出:指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

     

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